国产不卡视频一区二区三区,中文字幕亚洲一区,亚洲一本色道 AV,免费观看的AV在线播放

內控合規管理建設年工作報告(三篇)

思而思學網

篇一

自##年總行開展內部控制綜合評價以來,我行十分重視內部控制管理工作,把內控工作作為一項重要的工作來抓,在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下,針對支行實際,努力完善、細化內控管理制度,做精做細各項內控管理,為了實現經營目標,維護財產完整,保證會計及其他資料正確和財務收支合法,決策層的經營方針、經營決策能得以順利貫徹執行,工作效率和經濟效益能得以提高,我行堅持業務發展與內控管理并舉的經營策略,在規范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用。

現將全行內控管理情況報告如下:

一、內部控制管理的基本情況 支行本職設置辦公室、人事監察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業務部、合規部七個職能部室,一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個營業機構,另設6 個儲蓄所。到 10 月末全行員工人,其中長期合同工人,短期合同工人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約,前后臺業務分離在崗位配置上做到人員落實、職責明確在制度建設上做到文件傳遞上及時,貫徹學習到位在制度執行上嚴格要求規范操作,努力降低操作風險在制度保障上堅持加強自律監管和再監督力度,為內控管理保駕護航?傮w上講,我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環環相扣、風險防范能力日益提高。

二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績 為確保全行內控管理的良好態勢,今年以來我行在內控管理工作上采取了以下措施:

1、領導重視,組織落實,##年以來,我行領導班子始終高度重視支行的內控工作,把加強內控工作作為提高全行管理水平,規范業務經營,提高全行員工綜合素質的重要手段來抓,做到思想認識到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室,內控工作由審計辦牽頭抓,今年共組織現場審計次,參加人員人次,今年以來,根據行長室要求制訂了工作計劃,完成了主任、分理處主任任期內的責任審計儲畜所、儲蓄所、儲蓄所、分理處業務審計工作重要崗位責任移交個人次支持分行審計處人員調用對監管中發現的問題進行延伸檢查建立了問題整改臺賬督導了內控評價自查自糾工作。

2、及時傳達銀監會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計,到 9 月底共向支行本級轉發內外部上級行業務性文件十多只,向營業機構轉發內外部上級行業務性文件多只,收文后及時組織了員工學習,強化了全行員工熟練掌

握國家金融政策、制度、辦法,規范了員工業務操作程序。

3、針對本行實際,不斷完善行之有效的各種規章制度。根據上級行的文件精神,我行為進一步貫穿到具體業務發展和內控管理上,支行今年來出臺了各類制度保障性及業務性文件,新成立了、、委員會,調整了審查委員會、委員會、領導小組、領導小組出臺了年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、工作質量考核辦法修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。

4、高度重視存在問題,明確落實整改責任,扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規部門牽頭,各業務主管部門督辦,問題存在單位落實整改。合規部門建立全行性整改臺賬,對今年來上級行各種內外部檢查出來的問題及整改結果逐一登記,并對業務主管部門發送《通知書》,全程監控各單位的整改情況業務主管部門對上級行各種內外部檢查及季度自律監管中存在問題建立系統整改臺賬,并根據《通知書》深入基層抓整改落實問題存在單位重點落實整改責任人,堅持“誰經辦,誰整改,誰不整改處理誰”原則。通過責任到位,縱橫結合措施,除客觀原因確難整改外,做到整改不留死角,不走過常

5、自律監管程序逐步規范,處罰力度明顯提高。月,支行對違所會計基本業務操作和制度的有關人員,按照銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰,共處罰人次,金額元。

6、積極組織員工培訓,提高員工規范操作意識。

篇二

根據上級行文件及上級行的工作要求,深化鞏固拓展市場亂象整治和內控綜合治理成果, 夯實內控合規管理基礎,強化全行內控合規建設能力。我行領導高度重視此項工作,要求各部門對照方案認真自查。我行在文件下發后,立即成立了內控合規管理年工作小組。組長由“一把手”,風險合規專員牽頭,帶領各部門按照方案要求認真自查,并對自查結果進行匯總上報。

我行已配備內控合規專員崗位、能夠履行監督職責,建章立制、完善數據治理、強化內部控制、規范經營的過程中,不斷摸索實踐。我行緊緊圍繞“零案件”和“零事故”兩大核心目標,認真開展自查工作。通過自查,并無發現問題。

為進一步強化內控合規建設,我行堅持“黨建統領,依規治行,統籌發展”的經營理念,一方面強化制度執行,深化業務學習,將農發行監督管理辦法、信貸全流程標準化操作手冊等制度作為學習重點,同時進一步加強員工政治思想、職業道德、法律法規和案例警示教育,增強員工合規管理操作的自覺性,通過定期典型案例學習等多種形式,認清案件形勢,把握案件特點,剖析案件原因,闡明案件危害,提示案件風險,研究案防措施,統籌工作安排,及時排除案件風險隱患,有效防范案件發生。同時建立突發事件應急處置預案,明確應急響應級別、處置方式、工作流程、報告路徑、工作措施、責任劃分及其他有關要求,形成一套完整的處理程序。

進一步梳理監管部門及總、分行相關管理制度,嚴格按照有關法律法規、政策指引及規章制度要求,建立機制健全、措施有力、控制有效的合規制度體系。針對近年來監管檢查、內部自查等發現的問題,切實舉一反三,及時分析整改,全面梳理規章制度,對于發現的系統性、普遍性問題,要健全完善相應的規章制度,堵塞制度漏洞。

篇三

根據鄂農信辦發【20XX】36號《湖北省農村信用社聯合社辦公室關于印發全省農商銀行“深化內控合規管理”活動實施方案的通知》、荊農銀辦字【20XX】32號《關于印發<荊門農商銀行“內控合規管理深化年”活動實施方案>的通知》,鐘祥農商銀行堅持以合規經營為己任,以防控風險為重點,以提升風險質量為目標,加強檢查監督,提高全體員工依法合規經營意識和案防制度執行力,全面開展、推進“內控合規管理深化年”,做好內控合規管理工作,為業務經營、發展壯大保駕護航。20XX年,我行“內控合規管理深化年”主要做了以下幾項工作。

一、加強組織領導

為貫徹落實“內控合規管理深化年”活動的開展,市行成立了“內控合規管理深化年”活動領導小組,負責活動的統籌協調和整體推進。董事長任領導小組組長,其他班子成員任副組長,部門負責人為小組成員,領導小組下設辦公室,辦公室設在合規與風險管理部。

二、制定實施方案

印發鐘農銀發【20XX】47號《關于印發<鐘祥農商銀行“內控合規管理深化年”活動實施方案>的通知》,明確“三個深化”工作目標,即深化內控合規機制建設、深化內控合規執行力度、深化內控合規文化培育,著力健全全市農商銀行內控合規管理長效機制,完善內控合規管理體系,補齊內控合規制度短板,強化制度執行力,深入普及和培育合規經營知識和合規文化,加強內

控合規監督檢查,不斷提高內控合規管理的質量和實效,堅決打好防范化解重大金融風險攻堅戰。

“內控合規管理深化年”分三個階段進行,第一階段:20XX年4月為全面啟動階段;第二階段:20XX年5月-10月為全面實施階段;第三階段:20XX年10月-12月為總結評比階段。

三、 全面深化內控合規管理

(一)全體動員,積極部署,推進“內控合規管理深化年”活動。

鐘祥農商行召開了“內控合規管理深化年”動員會,各支行、各部室召開了內控合規管理深化專題會,制定了具體工作方案,明確了合規經營責任。

(二)圍繞工作重點,完成自查自糾工作。

結合前期已開展的整治銀行業市場亂象八大方面22項內容,重點圍繞內控合規制度,于4月28日完成我行案防合規管理自查自糾工作,并上報工作報告。

(三)加大宣傳,營造氛圍

1.開展基層員工的合規教育和宣傳活。5月初,我行將銀監部門制作的《關于在營業網點播放“內控合規倡議視頻”的通知》的視頻,安排在全市所轄網點和微信工作群中播放,對員工進行合規教育。

2.下發合規經營倡議書。5月份,向全市所有干部員工下發了《鐘祥農商銀行依法合規經營倡議書》,要求做到“三心”,一是常懷敬業之心,強化合規理念;二是常懷律己之心,深化合規執行;三是常懷責任之心,助力合規深化。樹立“高層帶頭合規,合規人人有責,合規從我做起”的理念,引導全體員工成為合規文化建設的踐行者、參與者和執行者。

3.分別在柴湖、胡集、城區組織開展了4次防范和打擊非法集資宣傳活動。

4.開展案防警示教育。20XX年8月6日、7日,分兩批開展了“不忘初心 警鐘長鳴”案防警示教育,機關全體在崗員工8月6日晚19時參加了警示教育,城區全體在崗員工8月7日晚19時參加了警示教育。

(四)開展合規征文活動

20XX年5月17日,鐘祥農商行下發《關于開展“合規創造價值”主題征文活動的通知》、《關于開展“內控合規管理深化年”相關工作稿件評比活動的通知》,全市共收到征文稿件74篇。在荊門農商銀行“內控合規管理深化年”合規征文活動中,運營管理部經理涂海濤《堅守初心,做合規的踐行者》一文榮獲一等獎,綜合管理部王凡凡《合規之我見,守規矩者自由》一文榮獲二等獎。

(五)開展合規經驗交流

20XX年3月10日開展了金融借款合同糾紛案件訴訟基礎培訓,對民法總則、民事訴訟法、相關司法解釋進行了培訓,對訴訟證據資料的收集與審核進行了經驗交流。經驗交流由合規與風險部陶春月、法律顧問劉尚友主講,各行部分管信貸業務副行長、信貸主管,合規與風險部、信貸管理部、個人銀行部、審計監察部全體人員參加了本次經驗交流。

20XX年9月4日開展了主題為“以按說法話風險”的案防知識培訓,一級支行行長、副行長、會計主管,公司部、小微部負責人,二級支行行長,機關部室正、副經理,支行法律興趣小組員工代表參加培訓。

20XX年11月4日開展了法律培訓,風險部經理薛興慧、法律顧問劉尚友分別就訴訟、貸款清收進行了講解,學員踴躍提問,兩位主講人現場進行了答疑解惑,增加了學員的法律知識、不良貸款清收實戰能力,提高了依法合規經營能力。

(六)開展合規講堂活動

20XX年6月11日開展了“農商銀行風險條線培訓會議暨合規知識大講堂”活動,市行班子成員,機關部室正副經理、授權中心主任,公司部經理,小微金融部負責人,承天支行、郢中支行行長,機關信貸部、風險部、特資部全體員工,小微部全體員工,一級支行會計主管參加了合規知識大講堂培訓。

(七)開展監督檢查

1.按季開展合規案防檢查。20XX年4月8日至11日,開展了20XX年一季度合規案防檢查,共對十個條線進行了案防檢查,存在21個方面的問題,對24人進行了處罰。20XX年7月9日至17日,開展了20XX年二季度合規案防檢查,共對十個條線進行了案防檢查,存在22個方面的問題,對34人進行了處罰。20XX年12月4日至10日,開展了20XX年三季度合規案防檢查。

2.迎接荊門市銀監部門開展案防檢查。5月8日,荊門銀監分局饒風明副局長及鐘祥銀監辦一行4人對鐘祥農商行案防工作的組織實施情況進行了檢查和調研。饒局長對鐘祥農商行內控合規管理、案防安保等方面工作的組織實施情況充分認可。并對下階段的案防工作提出了五項要求:一是要完善制度體系,扎實構建案防責任管理、制度約束、風險排查、風險評價、追究問責等五個工作機制;二是要抓好內控合規管理深化年后續兩個階段的活動;三是要如實、按時報送案件風險信息等案防報表及報告;四是當前要做好不良貸款壓降工作,嚴防新增風險貸款;五是要持續提升普惠金融服務能力,全面做好金融服務網格化的工作。

四、 內控合規管理建議

(一)加強培訓,樹立全員合規意識。合規管理是一項長期性工作,后期要開展多層次、全方位的培訓工作,利用智慧學臺組織全員學習內控合規各項管理制度、規定。開展崗位練兵活動,提升全員業務能力,增強合規經營意識。

(二)查找問題,督促整改。對內控合規管理排查存在的問題,要認真分析總結。摸清本金融機構顯性或隱性的各項貸款、債券、投資、同業、表外、通道業務等風險敞口的風險底數,為有效防范和化解風險奠定基礎。對發現的問題,要落實整改意見,在期限內逐條進行整改落實,通過化解或緩釋風險,確保內控合規管理工作取得實效。

(1)、內控合規和清廉金融文化建設心得體會(三篇)

清廉金融文化建設心得體會清廉金融文化是維護金融安全穩健運行,涵養金融良好政治生態的重要基礎和保障,具有極其重大的意義。我們應該堅持做到共同行動、人人有責,當好清廉金融文化建設的實踐者、維護者和宣傳者;加強行風建設,打造清廉金融文化品牌;壓實主體責任,堅決落實清廉從業要求;強化導向作用,積極引領青聯金融文化不斷發展;嚴格監督執紀,構建清廉金融長效機制。那么加強清廉文化建設清廉金融文化是維護金融安全穩...查看更多

(2)、內控合規管理建設年心得體會(精選三篇)

合規管理年心得體會篇一:“細節決定成敗,細節決定存亡”,這一點對高風險的金融行業尤為重要。古語有言“千里之堤,潰于蟻穴”。從巴林銀行的一個基層交易員對一個帳戶的管理失控,到一個具有200多年歷史的“龍字號”銀行的轟然倒下,銀行放松的每一個小細節,都有可能成為使“牢固大堤”轟然崩潰的“蟻穴”。在農發行加速發展的關鍵時期,開展合規管理年活動對于增強農發行業務合規經營管理意識,培育良好合規文化,促進農發...查看更多

(3)、銀行內控合規學習心得體會范文(精選三篇)

銀行內控合規學習心得體會 篇1合規經營是銀行穩健運行的內在要求,是每一個員工必須履行的職責,同時也是保障我們自己切身利益的有力武器。通過全行展開的內控制度學習,使我對合規有了更加深刻的認識。作為建行的一名新員工,我深刻體會到合規意義重大,F在就這次學習談談自己的體會:一、對合規經營的認識理解1、合規經營是防范商業銀行操作風險的需要。合規經營是規范操作行為,遏制違規違紀問題和防范案件發生,全面防范風...查看更多

(4)、銀行內控合規自查報告怎么寫【匯總】

銀行內控合規自查報告為規范業務經營,強化風險管理,增強全員合規經營意識,降低案件風險隱患,確保安全、穩健運行。我行進行了嚴格規范的自查行動。第一,按照制度要求,重塑制度流程按照最新文件規定、相關崗位操作流程和有關制度辦法,認真梳理農村信用社工作崗位中“應知、應會、應做、應遵”制度、知識、技能以及職業操守,組織學習了本崗位和基層營業網點學習的文件材料。第二,做好自查和整改工作自查柜面業務操作。對柜面...查看更多

(5)、2022年最新銀行內控合規心得體會多篇

2017年最新銀行內控合規心得體會多篇 銀行內控合規心得體會一開展合規文化建設大討論活動對規范操作行為,遏制違法違紀和防范案件發生具有積極的深遠的意義。一方面,要統一各級領導對加強合規文化建設的認識,使之成為企業合規文化建設的倡導者,策劃者、推動者。當今社會是一個知識經濟社會,各種新事物不斷涌現,新業務、新知識更是層出不窮。形勢的發展要求我們不斷加強學習,全面系統地學習政治理論、金融業務、法...查看更多

(6)、工商銀行內控合規心得體會范文四篇

工商銀行內控合規心得體會范文一開展內部控制綜合評價以來,我行十分重視內部控制管理工作,把內控工作作為一項重要的工作來抓,在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下,針對支行實際,努力完善、細化內控管理制度,做精做細各項內控管理,為了實現經營目標,維護財產完整,保證會計及其他資料正確和財務收支合法,決策層的經營方針、經營決策能得以順利貫徹執行,工作效率和經濟效益能得以提高,我行堅持業務發展與內控管...查看更多

(7)、銀行合規演講稿,銀行內控合規演講稿

銀行合規演講稿一尊敬的各位領導、各位評委:你們好!首先,請允許我代表____中行,向精心組織本次大賽的各位領導及同仁,表示真摯的感謝!向在座的各位同志致以親切的問候!今天,我演講的題目是:建立合規文化,構筑鋼鐵長城。我們都渴望生活幸福,日子滋潤。作為中行人,我們幸福的源泉就是----創造效益,防范風險。然而,只有業務發展,才能創造效益;只有建立合規文化,才能防范風險。業務發展...查看更多

(8)、2020年銀行內控合規演講稿,銀行內控合規管理演講稿

銀行內控合規演講稿(一) 尊敬的各位領導、各位同仁:大家晚上好!我是來自XX支行的XX,我演講的題目是:塑合規文化,造合規中行。有這樣一個寓言故事:河水對河岸咆哮:“你像兩堵墻立在我的身邊,阻擋我隨意流淌,限制我的發展……”河岸嚴肅而認真地回答:“正是由于我的存在,涓涓河流才能匯聚成滔滔巨流!”河水不聽勸告,沖毀堤岸,野漫橫流……漸漸消失了。這個寓言故事告訴我們:規矩不是羈絆和障礙,而是一張...查看更多

(9)、2020年農信銀行內控合規演講稿范文

農信銀行內控合規演講稿【一】 “風險無小事,合規心中留”。只有繃緊合規之弦,才能彈奏幸福1 之音。只有當制度被自然的執行時,那才是合規文化建設的最高境界。愛我農信銘記合規尊敬的各位領導、同事們大家好!矯健的蒼鷹煽動著雙翅,無畏的目光點亮前行的道路,呼吸一口新鮮的空氣,讓久儲的夢想復活,讓我們一起飛翔。菏澤農信王璐給大家帶來最真摯的演講!今天我演講的題目是《愛我農信銘記合規》。當...查看更多

(10)、2022年銀行關于內控合規演講稿3篇

銀行關于內控合規演講稿(一) 在合規的底線上的金融創新金融創新是通過變更現有的金融體制基礎上增加新的金融工具,以獲取現有的金融體制和金融工具所無法取得的潛在的利潤,它是一個以盈利為動機推動、緩慢進行、持續不斷的發展過程。它背后的驅動力是競爭。正因此,自我國金融行業正式對外開放以來,銀行之間的競爭日趨激烈,金融機構除了全面提升服務質量,產品開發金融創新的程度越來越高。而合規管理,它包含兩方面的...查看更多

(三)明確責任,加強合規監管。對前期已問責的違規、違紀問題,我行各業務條線后續進行重點跟蹤監管,杜絕同質同類問題再次發生。同時,在今后工作中,進一步加大履職檢查力度,加大對違法違規行為的打擊力度,力爭將各類風險隱患和資金損失降到最低。

(四)嚴肅紀律,強化合規經營效果。對歷次自查、檢查發現的問題,限期整改到位,對未整改到位的責任人依據銀監部門及省聯社有關規定嚴格追責。對涉嫌違法犯罪的行為,依照相關程序及時移送司法機關處理。

熱門推薦

最新文章