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金華差旅費津貼報銷標準,住宿和餐飲報銷標準

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差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。2023年金華差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的金華差旅費報銷標準,僅供參考。

一、2023金華差旅費津貼報銷標準

金華市市級機關工作人員差旅費管理規定

第一章 總 則

第一條 為加強和規范市級機關工作人員國內差旅費管理,保證出差人員工作和生活需要,依據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》以及《浙江省機關工作人員差旅費管理規定》等,制定本規定。

第二條 本規定適用于市級機關,包括黨政機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、人民團體、民主黨派和工商聯,以及參照公務員法管理的事業單位(以下簡稱各單位)。

第三條 差旅費是指單位工作人員臨時到常駐地(設區市含所有市轄區,下同)以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

第四條 各單位應當建立公務出差事前審批制度,從嚴控制出差人數和天數,嚴格差旅費預算管理,控制差旅費支出規模。

第五條 市財政局按照財政部和省財政廳公布的分地區、分級別、分項目差旅費標準,結合我市實際制定市級機關工作人員差旅費限額標準,并根據經濟社會發展、物價及消費水平變動情況適時調整。

第二章 城市間交通費

第六條 城市間交通費是指工作人員到常駐地以外地區公務出差乘坐火車、輪船、飛機、客車等公共交通工具所發生的城市間交通費用。

第七條 出差人員應嚴守各項紀律規定,在規定等級內選擇乘坐公共交通工具。各級別人員乘坐公共交通工具等級詳見下表:

公共交通工具

級 別

火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)輪船(不包括旅游船)飛機其他公共交通工具(不包括出租小汽車)
省級及相當職級人員軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車商務座,全列軟席列車一等軟座一等艙頭等艙憑據報銷
正副廳長及相當職級人員軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座,全列軟席列車一等軟座二等艙經濟艙憑據報銷
其余人員硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座三等艙經濟艙憑據報銷

省級及相當職級人員公務出差,因工作需要,隨行一人可乘坐同等級公共交通工具。 未按規定等級乘坐交通工具的,超支部分由個人自理。

第八條 到出差目的地有多種公共交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,應當選乘相對經濟便捷的公共交通工具。

第九條 出差人員乘坐飛機的,需按省市相關規定購買機票。乘坐飛機的民航發展基金、燃油附加費可憑據報銷。

第十條 乘坐飛機、火車、輪船、客車等公共交通工具的,各單位應按照《金華市財政局關于試行行政事業單位公共交通意外保險的通知》(金市財行〔2017〕42號)規定購買公共交通意外險(出差人員不需再按票次重復購買,不得再單獨報銷保險費)。

第三章 住宿費

第十一條 住宿費是指工作人員公務出差期間入住賓館(包括飯店、招待所、農家旅館等,下同)發生的房租費用。

第十二條 工作人員公務出差執行分地區、分級別住宿費限額標準,在職務級別對應的出差目的地住宿費限額標準內,選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。市級機關工作人員住宿費限額標準見附件1。

第四章 伙食補助費

第十三條 伙食補助費是指對工作人員在公務出差期間給予的伙食補償費用。

第十四條 出差人員應當自行用餐。由接待單位協助安排用餐的,出差人員應自行按實支付伙食費(如用餐成本無法核算的,可按每人每天不低于早餐20元、中餐40元、晚餐40元交納)。

第十五條 工作人員公務出差伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算,執行財政部公布的分地區伙食補助費標準,西藏、青海、新疆每人每天120元,其他地區每人每天100元,包干使用。

第五章 公雜費

第十六條 公雜費是指工作人員公務出差期間發生的市內交通費(含市內機場大巴費)、機場服務費、打包費、訂票費以及打印、復印、傳真、寄送資料等發生的費用。

第十七條 公雜費按出差自然(日歷)天數計算,每人每天80元包干使用。

由單位(含牽頭單位,下同)安排車輛出差的,相應派車天數(自然日)公雜費減半。

第十八條 出差人員由接待單位或其他單位協助提供交通工具的,應自行按實支付交通費用。

第六章 報銷管理

第十九條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費,并按規定使用公務卡結算,不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。

第二十條 城市間交通費在規定乘坐公共交通工具的等級內憑據報銷,經批準發生的簽轉或退票費等憑據報銷。

住宿費在批準的出差天數和規定的限額標準之內憑發票據實報銷。工作人員單次出差,允許在經批準的出差天數和規定的住宿費限額標準之內按實際發生住宿費用的住宿天數統籌使用。

伙食補助費按規定的出差目的地標準報銷,在途期間伙食補助費按當天最后到達目的地標準報銷。

第二十一條 出差人員憑住宿費發票報銷伙食補助費和公雜費,僅部分天數有住宿費發票的分段計算補助。

出差人員在公務出差地有住所時(住在自己家里的)或到邊遠地區無法取得住宿費發票的,由出差人員說明情況并經所在單位領導批準,可以報銷城市間交通費、伙食補助費和公雜費,其他實際發生住宿而無住宿費發票的情況不予報銷伙食補助費和公雜費。

第二十二條 出差人員執行有工作紀律要求需統一安排食宿的專項任務,可由組織單位(牽頭單位)在規定的食宿限額標準內憑食宿票據統一列支,并按規定標準及出差人員清單統一報銷公雜費。城市間交通費按差旅費規定回原單位報銷,出差人員不得再在原單位領取伙食補助費和公雜費。

第二十三條 在金華市域范圍內出差的,可以按差旅費規定據實報銷城市間交通費,公雜費包干使用;也可以在《金華市市級機關公務交通費管理暫行辦法》(金市財行〔2016〕230號)規定的定額補貼標準范圍內包干城市間交通費,公雜費減半。

統一安排車輛出行的,不得領取交通費定額包干。

第二十四條 工作人員公務出差當天往返的,憑公務出差審批單等報銷伙食補助費和公雜費。由單位統一安排車輛出行的,減半報銷公雜費。

第二十五條 出差人員公務出差結束后,應在一個月內辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供公務出差審批單,以及機票、車船票、住宿費發票等各消費點的原始票據。

第二十六條 各單位應當嚴格按規定審核差旅費開支,未經批準的差旅活動,不予報銷差旅費。對超范圍、超標準開支的,超支部分不予報銷,由出差人員自理。

第七章 其他相關規定

第二十七條 市級機關工作人員到常駐地以外地區參加會議、培訓,往返(一般指頭尾兩天)會議、培訓地點的城市間交通費、伙食補助費、公雜費按差旅費規定報銷,報銷時需提供公務出差審批單及會議、培訓通知等。

第二十八條 工作人員離開常駐地到外地實(見)習、掛職鍛煉、支援工作等,在外地工作期間每天的伙食補助費,省外按40元、省內按25元補助,不報銷公雜費。市財政局另有規定的從其規定,不得重復領取。

上述人員利用國家法定休息日和節假日往返在外工作地與原工作地的城市間交通費,省外地區在規定等級內憑票據實報銷,公雜費每次80元包干使用;省內地區可以按定額補貼標準包干城市間交通費,減半報銷公雜費。省內每月不超過2次,跨省的每月不超過1次,一往一返計1次。

第二十九條 根據上級任務,經批準,工作人員需到西藏、青海、新疆支援工作且在支援地有固定工作場所的,按照浙江省援藏、援青、援疆的生活補助費標準,按月享受補助,不能按出差標準享受補助。

第三十條 出差人員在途期間,連續乘坐火車超過12小時的,可憑車票每滿12小時,加發50元伙食補助費。

出差人員乘坐全列軟席列車時,原則上應乘坐軟座,但在晚8時至次日晨7時期間乘坐時間6小時以上的,或連續乘車超過12小時的,經單位領導批準,可以乘坐軟臥,按照軟臥車票報銷。

第三十一條 農民代表和城市無固定收入代表參加各級組織召開的代表大會,會議期間由組織單位按每人每天100元計發誤工補助,因參加會議所發生的城市間交通費由會議組織單位比照工作人員辦理報銷。

第三十二條 日常工作區域跨常駐地的工作人員,在工作區域內進行日常工作,如道路、水庫、山林、江堤海塘巡查等,不能按差旅費規定享受補助。

第三十三條 長期派駐外地工作人員離開派駐地公務出差的執行本規定,并按公務出差天數扣除駐外補貼。在派駐地工作期間不得報銷差旅費。

第三十四條 工作人員因工作調動所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,由調入單位按照差旅費管理規定予以一次性報銷。隨遷家屬和搬遷家具發生的費用由調動人員自理。

第三十五條 經批準工作人員公務出差期間利用國家法定休息日和節假日就近回家省親辦事的,城市間交通費按不高于從出差目的地返回單位按規定乘坐相應公共交通工具的直線單程票價予以報銷,超出部分個人自理;伙食補助費和公雜費按實際公務出差天數報銷,不予報銷繞道和回家省親辦事的住宿費、伙食補助費、公雜費。

第三十六條 有下列情況的人員不能享受出差伙食、公雜補助(國家和省另有規定的除外):

(一)已享受會議、培訓伙食者;

(二)調干待分配工作者;

(三)在常駐地參加各種臨時辦公室、指揮部、領導小組等機構工作者;

(四)已享受講課補貼、野外津貼、下海津貼和其他作業津貼者。

第八章 監督問責

第三十七條 各單位應根據本規定制定實施細則等內控制度,加強對本單位工作人員公務出差和經費報銷的管理,對本單位差旅活動負責;出差人員應確保票據來源合法,內容真實完整、合規,相關領導、財務人員等應對差旅費報銷進行審核把關。對不按規定開支和報銷差旅費的人員,應嚴肅追究當事人、審批人等相關人員責任。

一級預算單位要強化對所屬預算單位的監督檢查,發現問題及時處理。

第三十八條 財政部門將會同有關部門對差旅費管理和使用情況進行監督檢查。主要內容包括:

(一)單位是否建立內控制度,公務出差是否按規定履行審批手續;

(二)差旅費開支范圍和開支標準是否符合規定;

(三)差旅費報銷是否符合規定;

(四)是否向下級單位、企業或其他單位轉嫁差旅費;

(五)差旅費管理和使用的其他情況。

第三十九條 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求,不得在公務出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀。嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動,嚴禁以任何名義和方式變相旅游,嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

第四十條 違反本規定,有下列行為之一的,依法依規追究相關單位和人員的責任:

(一)單位無差旅審批制度或差旅審批控制不嚴的;

(二)弄虛作假,虛報冒領差旅費的;

(三)違規擴大差旅費開支范圍,擅自提高開支標準的;

(四)不按規定報銷差旅費的;

(五)轉嫁差旅費的;

(六)其他違反本規定行為的。

有前款所列行為之一的,根據《財政違法行為處罰處分條例》(國務院令第427號)對相關單位和人員進行處理。

第九章 附則

第四十一條 市級財政補助的非參照公務員法管理事業單位差旅費管理由主管部門依據從嚴從緊原則參照本規定作出具體執行規定。

第四十二條 上述住宿費、伙食補助費、公雜費標準均為最高限額標準,各單位須結合實際,在本規定的同級別人員差旅費各項限額標準內,根據實際情況綜合考慮公務出差頻率、單位業務特點等因素,制定相應的住宿、伙食、公雜等標準及執行規定,切實加強經費管理和內部控制。

第四十三條 各單位應加強工作人員離開常駐地參加抽調集中辦公的報銷管理,在限額標準內按必需從緊的原則合理制定各項報銷標準。

第四十四條 工作人員經批準往返婺城區塔石鄉、莘畈鄉、箬陽鄉、沙畈鄉執行公務的(含上述四個鄉鎮工作人員經批準往返市區執行公務的),伙食補助費按每人每天50元包干使用。各縣市偏遠地區由縣(市)財政局公布施行,報市財政局備案。

第四十五條 本規定自 2017年 7月 1日起 施行。《浙江省機關工作人員差旅費管理規定》(浙財行〔2014〕10號)、《浙江省機關工作人員差旅費管理規定有關問題解答(一)(二)(三)》(浙財行〔2014〕19號、25號、55號)、《浙江省財政廳關于印發差旅費等公務活動費用開支管理規定有關問題解答》(浙財行〔2014〕93號)第1—5條相關差旅條款、《浙江省財政廳關于調整浙江省機關工作人員差旅費有關規定的通知》(浙財行〔2015〕104號)、《浙江省財政廳關于進一步細化差旅住宿費限額標準的通知》(浙財行〔2016〕33號)、《金華市財政局關于轉發

第四十六條 本規定由市財政局負責解釋。

附件1

金華市市級機關國內差旅住宿費限額標準明細表

單位:元/間·天

地區
(城市)

住宿費標準

旺季地區

旺季浮動標準

旺季期間

旺季上浮價

省級及相當職級人員正副廳長及相當職級人員其他
人員
省級及相當職級人員正副廳長及相當職級人員其他人員
北京全市1100650500




天津

6個中心城區、濱海新區、東麗區、西青區、津南區、北辰區、武清區、寶坻區、靜海區、薊縣800480380




寧河區600350320




河北

石家莊市、張家口市、秦皇島市、廊坊市、承德市、保定市

800

450

350

張家

口市

7-9月、11-3月1200675525
秦皇

島市

7-8月1200680500
承德市7-9月1000580580
其他地區800450310




山西

太原市、大同市、晉城市800480350




臨汾市800480330




陽泉市、長治市、晉中市800480310




其他地區800400240




內蒙古

呼和浩特市800460350




其他地區

800

460

320

海拉爾市、滿洲里市、阿爾山市7-9月1200690480
二連浩特市7-9月1000580400
額濟

納旗

9-10月1200690480

遼寧

沈陽市800480350




其他地區800480330




大連全市800490350全市7-9月960590420

吉林

長春市、吉林市、延邊州、長白山管理區800450350吉林市、延邊州、長白山管理區7-9月960540420
其他地區750400300




黑龍江

哈爾濱市800450350哈爾

濱市

7-9月960540420
其他地區750450300牡丹江市、伊春市、大興安嶺地區、黑河市、佳木斯市6-8月900540360
上海全市1100600500




江蘇

南京市、蘇州市、無錫市、常州市、鎮江市900490380




其他地區900490360




浙江

杭州市區900500400




其他地區800490340舟山市7-10月960590420
安徽全省800460350




福建

福州市、泉州市、平潭綜合實驗區900480380




其他地區900480350




廈門全市900500400




江西全省800470350




山東

濟南市、淄博市、棗莊市、東營市、煙臺市、濰坊市、濟寧市、泰安市、威海市、日照市800480380煙臺市、威海市、
日照市
7-9月960570450
其他地區800460360




青島全市800490380全市7-9月960590450

河南

鄭州市900480380




其他地區800480330洛陽市4-5月上旬1200720500

湖北

武漢市800480350




其他地區800480320




湖南

長沙市800450350




其他地區800450330




廣東

廣州市、珠海市、佛山市、東莞市、中山市、江門市900550450




其他地區850530420




深圳全市900550450




廣西

南寧市800470350




其他地區800470330桂林市、北海市1-2月、
7-9月
1040610430

海南

海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、瓊海市、萬寧市、東方市、定安縣、屯昌縣、澄邁縣、臨高縣、白沙縣、昌江縣、樂東縣、陵水縣、保亭縣、瓊中縣、洋浦開發區

800

500

350

海口市、文昌市、
澄邁縣
11-2月1040650450
瓊海市、萬寧市、
陵水縣、保亭縣
11-3月1040650450
三亞市1000600400三亞市10-4月1200720480

重慶

9個中心城區、北部新區800480370




其他地區770450300




四川

成都市900470370




阿壩州、甘孜州800430330




綿陽市、樂山市、雅安市800430320




宜賓市800430300




涼山州750430330




德陽市、遂寧市、巴中市750430310




其他地區750430300




貴州

貴陽市800470370




其他地區750450300




云南

昆明市、大理州、麗江市、迪慶州、西雙版納州900480380




其他地區900480330




西藏

拉薩市800500350拉薩市6-9月1200750530
其他地區500400300其他地區6-9月800500350

陜西

西安市800460350




榆林市、延安市680350300




楊凌區680320260




咸陽市、寶雞市600320260




渭南市、韓城市600300260




其他地區600300230




甘肅

蘭州市800470350




其他地區700450310




青海

西寧市800500350西寧市6-9月1200750530
玉樹州、果洛州600350300玉樹州5-9月900525450
海北州、黃南州600350250海北州、黃南州5-9月900525375
海東市、海南州600300250海東市、海南州5-9月900450375
海西州600300200海西州5-9月900450300

寧夏

銀川市800470350




其他地區800430330




新疆

烏魯木齊市800480350




石河子市、克拉瑪依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地區、博州、吐魯番市、哈密地區、巴州、和田地區800480340




克州800480320




喀什地區780480300




阿克蘇地區700450300




塔城地區700400300




二、差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

三、差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

四、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據,附原始票據:包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的,不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的,當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額,經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后,報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔。

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