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湘潭差旅費津貼報銷標(biāo)準(zhǔn),住宿和餐飲報銷標(biāo)準(zhǔn)

思而思學(xué)網(wǎng)

差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。差旅費中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。2023年湘潭差旅費津貼報銷標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,以下是最新的湘潭差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn),僅供參考。

一、2023湘潭差旅費津貼報銷標(biāo)準(zhǔn)

湘潭市市直機(jī)關(guān)差旅費管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范市直機(jī)關(guān)國內(nèi)差旅費管理,依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,并參照《中央和國家機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》和《湖南省省直機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》(湘財行[2014]15號),結(jié)合我市實際,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于市直黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及人民團(tuán)體、民主黨派、工商聯(lián)和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱市直機(jī)關(guān))。
第三條 差旅費是指市直機(jī)關(guān)工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。
第四條 市直機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù);嚴(yán)格差旅費預(yù)算管理,控制差旅費支出規(guī)模;嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動,嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游,嚴(yán)禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。
第五條 我市以《湖南省省直機(jī)關(guān)差旅費管理辦法》公布的分地區(qū)、分級別、分項目差旅費標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),結(jié)合我市實際制定差旅費標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調(diào)整。
第二章 城市間交通費
第六條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機(jī)等交通工具所發(fā)生的費用。
第七條 出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表:
交通工具
級別 火車(含高鐵、動車、全列軟席列車) 輪船(不包括旅游船) 飛機(jī) 其他交通工具(不包括出租小汽車)
廳局級及相當(dāng)職務(wù)人員 火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座,全列軟席列車一等軟座 二等艙 經(jīng)濟(jì)艙 憑據(jù)報銷其余人員 火車硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座,全列軟席列車二等軟座 三等艙 經(jīng)濟(jì)艙 憑據(jù)報銷
省部級及相當(dāng)職務(wù)人員出差,參照湖南省財政廳公布的規(guī)定等級乘坐交通工具。
未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分由個人自理。
第八條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下,應(yīng)當(dāng)選乘經(jīng)濟(jì)便捷的交通工具。
第九條 乘坐飛機(jī)的,民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。
第十條 乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份,憑據(jù)報銷。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的,不再重復(fù)購買。
第三章 住宿費
第十一條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)發(fā)生的房租費用。
第十二條 市直機(jī)關(guān)工作人員到省外出差,執(zhí)行湖南省財政廳公布的分地區(qū)、分級別住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)(見附表);到省內(nèi)出差,按每人每天廳局級及相關(guān)職務(wù)人員450元、其余人員330元的標(biāo)準(zhǔn)限額執(zhí)行。
第十三條 出差人員應(yīng)當(dāng)在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi),選擇安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的賓館住宿。
第四章 伙食補(bǔ)助費
第十四條 伙食補(bǔ)助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補(bǔ)助費用。
第十五條 伙食補(bǔ)助費按出差自然(日歷)天數(shù)包干補(bǔ)助。省外出差,執(zhí)行湖南省財政廳公布的分地區(qū)伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)(見附表);省內(nèi)出差,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元。
第十六條 出差人員應(yīng)當(dāng)自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的,應(yīng)向接待單位交納伙食費。
第五章 市內(nèi)交通費
第十七條 市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。
第十八條 市內(nèi)交通費按出差自然(日歷)天數(shù)包干補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天80元。
第十九條 出差人員自帶公務(wù)交通工具的,應(yīng)在差旅費報銷單據(jù)中如實申報,不予補(bǔ)助市內(nèi)交通費。由接待單位或其他單位提供交通工具的,應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用。
第六章 報銷管理
第二十條 出差人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)開支差旅費;費用由所在單位承擔(dān),不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁。
第二十一條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷,訂票費、交通意外保險費、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費憑據(jù)報銷。
住宿費在標(biāo)準(zhǔn)限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。
伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干補(bǔ)助,不憑票報銷。
出差人員當(dāng)天往返的,按一天計算核報伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。
未按規(guī)定開支差旅費的,超支部分由個人自理。
第二十二條 工作人員出差結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、機(jī)票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。
住宿費、機(jī)票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。
第二十三條 財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費開支,對未經(jīng)批準(zhǔn)出差以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的費用不予報銷。
實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的,不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。
第二十四條 工作人員到常駐地以外地區(qū)參加會議、培訓(xùn),舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的,會議、培訓(xùn)期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支;在途期間的差旅費,按照本辦法規(guī)定由所在單位報銷。
第二十五條 經(jīng)組織批準(zhǔn),工作人員到常駐地以外地區(qū)實(見)習(xí)、掛職鍛煉、跟班學(xué)習(xí)或支援工作等,其差旅費按以下規(guī)定報銷:
(一)在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的差旅費,按照本辦法規(guī)定回所在單位報銷。
(二)在外地工作期間,由所在單位按每人每個工作日省內(nèi)30元、省外40元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食補(bǔ)助費。省財政廳另有規(guī)定的從其規(guī)定,不得重復(fù)領(lǐng)取。在市內(nèi)工作期間不再報銷住宿費和市內(nèi)交通費,在市外工作期間不再報銷市內(nèi)交通費。
(三)工作期間出差的差旅費,按照當(dāng)?shù)夭盥觅M管理規(guī)定執(zhí)行,由接收單位承擔(dān)。
第二十六條 經(jīng)組織批準(zhǔn)帶薪參加黨校、行政學(xué)院或*學(xué)院等脫產(chǎn)學(xué)習(xí)(不包括學(xué)歷學(xué)位教育)并在校食宿的,學(xué)習(xí)期間學(xué)校統(tǒng)一收取的伙食費由所在單位在伙食補(bǔ)助費限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷,不報銷市內(nèi)交通費;學(xué)校未統(tǒng)一安排用餐的,市外每人每天伙食補(bǔ)助費50元,市內(nèi)每人每天補(bǔ)助25元(按工作日計算),不報銷市內(nèi)交通費。離開本地城區(qū)參加學(xué)習(xí)的,在途期間的差旅費,按照本辦法規(guī)定由所在單位報銷。
第二十七條 援藏援疆人員休假及配偶探親差旅費的報銷,按照我市援藏援疆干部有關(guān)待遇規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)差旅費標(biāo)準(zhǔn)低于本辦法規(guī)定的,從本辦法規(guī)定。
第七章 監(jiān)督問責(zé)
第二十八條 市直機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理,對本單位出差審批制度、差旅費預(yù)算及規(guī)模控制負(fù)責(zé),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等對差旅費報銷進(jìn)行審核把關(guān),確保票據(jù)來源合法,內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
一級預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對所屬預(yù)算單位的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,重大問題向市財政局報告。
市直機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自覺接受審計部門對出差活動及相關(guān)經(jīng)費支出的審計監(jiān)督。
第二十九條 市財政局會同市監(jiān)察局、市審計局對市直機(jī)關(guān)差旅費管理和使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容包括:
(一)單位差旅審批制度是否健全,出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù);
(二)差旅費開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定;
(三)差旅費報銷是否符合規(guī)定;
(四)是否向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費;
(五)差旅費管理和使用的其他情況。
第三十條 出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動以外的要求,不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀,不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。
第三十一條 違反本辦法規(guī)定,有下列行為之一的,依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任:
(一)單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴(yán)的;
(二)虛報冒領(lǐng)差旅費的;
(三)擅自擴(kuò)大差旅費開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)的;
(四)不按規(guī)定報銷差旅費的;
(五)轉(zhuǎn)嫁差旅費的;
(六)其他違反本辦法行為的。
有前款所列行為之一的,由市財政局會同有關(guān)部門責(zé)令改正,違規(guī)資金應(yīng)予追回,并視情況予以通報。對直接責(zé)任人和相關(guān)負(fù)責(zé)人,報請所在單位按規(guī)定給予行政處分。涉嫌違法的,移送司法機(jī)關(guān)處理。
第八章 附則
第三十二條 市直其他事業(yè)單位參照本辦法執(zhí)行。
各縣市區(qū)可參照本辦法,結(jié)合本地實際制定本地差旅費管理辦法,報市財政局備案。各市直機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法,結(jié)合本單位實際情況制定具體操作規(guī)定,報市財政局備案。
第三十三條 本辦法由市財政局負(fù)責(zé)解釋。
第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行,有效期五年。其他有關(guān)市直機(jī)關(guān)差旅費管理規(guī)定與本辦法不一致的,按照本辦法執(zhí)行。

二、差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費、住宿費、伙食補(bǔ)助費及其他方面的支出。

2、一般情況下,單位補(bǔ)助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補(bǔ)助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

三、差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準(zhǔn) 財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負(fù)全面責(zé)任。

2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對此負(fù)責(zé)。

四、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機(jī)票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機(jī)的,訂票費、改簽費、退票費、往返機(jī)場的車費不予報銷。

3、出差補(bǔ)助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。

5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說明及需報銷單據(jù)明細(xì)項目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后,報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。

6、超標(biāo)乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔(dān)。

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