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黃山差旅費津貼報銷標準,住宿和餐飲報銷標準

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差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。2023年黃山差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的黃山差旅費報銷標準,僅供參考。

一、2023黃山差旅費津貼報銷標準

關于進一步規范差旅費報銷管理的通知

管委會各部門、各派駐單位:

為嚴肅財經紀律,進一步加強和規范差旅費審批和報銷手續,結合差旅費管理制度有關要求,現將有關事項通知如下:

一、審批管理

各部門應嚴格按照差旅費制度和厲行節約反對浪費的有關規定,嚴禁以任何名義和方式變相旅游,嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研,嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動。

嚴格執行出差前置審批,工作人員出差前需填制出差審批單,加強出差審批管理,從嚴控制出差人數和天數,控制差旅費支出。

二、費用標準

(一)城市間交通費

1、出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。市廳級及相當職務人員出差,因工作需要,隨行一人可乘坐同等級交通工具。

2、到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,應當選乘相對經濟便捷的交通工具。

3、出差人員乘坐火車,在晚8時至次日晨7時期間乘車時間5小時以上的,或連續乘車超過7小時的,可以乘坐同席臥鋪。出差人員乘坐全列軟席列車原則上應乘坐軟座,但在晚8時至次日晨7時期間乘車時間6小時以上的,或連續乘車超過12小時的,經單位領導批準可以乘坐軟臥。

(二)住宿費

1、出差人員根據職級對應的住宿費標準自行選擇賓館住宿(不分房型),在限額標準內據實報銷。

2、為鼓勵節約開支,出差人員因公到市外出差,在確保安全和有利于執行公務的前提下,選擇經濟型賓館住宿使住宿費開支低于規定限額標準的,可給予出差人員最高不超過實際節支額50%的補助。

(三)伙食補助費

1、伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算,工作人員赴市外出差,按出差目的地標準包干使用,其中西藏、青海、新疆地區每人每天120元,其它地區每人每天100元。

2、工作人員市內出差,在主城區(屯溪區、高新區)城市公交通達區范圍以外開展公務活動,發生誤餐的,按每人每餐(不含早餐)50元標準給予伙食費補助。出差人員應當自行用餐,如由接待單位安排用餐的,按每人每餐(不含早餐)40元標準向接待單位交納伙食費。

3、為鼓勵出差人員提高工作效率,執行公務中及時出行和返回,節約差旅費用,對乘坐公共交通工具出差當天往返,且出差里程達到400公里以上(含400公里)的,單位可另外給予出差人員200元伙食補助費。

(四)市內交通費

1、工作人員赴市外出差,市內交通費按出差自然(日歷)天數計算,每人每天80元包干使用。工作人員市內出差,在市主城區(屯溪區、高新區)范圍外,每人每天50元包干使用。

2、出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的,應當向接待單位或其他單位交納相關費用。

3、出差人員因公臨時出差由單位派車的,單位不另行補助市內交通費。

三、報銷管理

1、出差人員應當嚴格按規定開支差旅費,不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁費用。

2、對未經批準,以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

3、工作人員外出參加會議、培訓,舉辦單位統一安排食宿的,會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支;往返當天,按差旅費管理辦法的標準報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

4、實際發生住宿而無住宿費發票的,不得報銷住宿費節支補助。

5、差旅費報銷按規定以公務卡結算。

安徽省省直機關國內差旅住宿費和伙食補助費標準調整表



省 份

住宿費標準
(元/人•天)

淡旺季浮動標準建議

伙食補助費
標 準
(元/人•天)

旺季期間

旺季上浮價

上浮
比例

市廳級處級及
以下人員
市廳級處級及
以下人員
1北京650500



100
2天津480380



100
3河北450350



100
4山西480350



100
5內蒙古460350



100
6遼寧480350



100
7大連4903507-9月59042020%100
8吉林450350



100
9黑龍江4503507-9月54042020%100
10上海600500



100
11江蘇490380



100
12浙江500400



100
13寧波450350



100
14安徽460350



100
15福建480380



100
16廈門500400



100
17江西470350



100
18山東480380



100
19青島4903807-9月59045020%100
20河南480380



100
21湖北480350



100
22湖南450350



100
23廣東550450



100
24深圳550450



100
25廣西470350



100
26海南50035011-2月65045030%100
27重慶480370



100
28四川470370



100
29貴州470370



100
30云南480380



100
31西藏5003506-9月75053050%120
32陜西460350



100
33甘肅470350



100
34青海5003506-9月75053050%120
35寧夏470350



100
36新疆480350



120

二、差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

三、差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

四、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據,附原始票據:包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的,不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的,當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額,經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后,報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔。

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