差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。2023年阜新差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的阜新差旅費報銷標準,僅供參考。
一、2023阜新差旅費津貼報銷標準
遼寧省省直機關(guān)省內(nèi)差旅住宿費標準表 | |||
單位:元 | |||
執(zhí)行地區(qū) | 住宿費限額標準 | ||
省級 | 廳局級 | 其他人員 | |
一、沈陽市 | 800 | 480 | 330 |
新民市 | 800 | 480 | 330 |
遼中縣 | 800 | 480 | 330 |
康平縣 | 800 | 480 | 330 |
法庫縣 | 800 | 480 | 330 |
二、鞍山市 | 800 | 480 | 330 |
海城市 | 800 | 480 | 330 |
臺安縣 | 800 | 480 | 330 |
岫巖縣 | 800 | 480 | 330 |
三、撫順市 | 800 | 480 | 330 |
新賓縣 | 800 | 400 | 300 |
清原縣 | 800 | 400 | 300 |
撫順縣 | 800 | 400 | 300 |
四、本溪市 | 800 | 480 | 330 |
本溪縣 | 800 | 310 | 240 |
桓仁縣 | 800 | 310 | 240 |
五、丹東市 | 800 | 480 | 330 |
鳳城市 | 800 | 310 | 240 |
寬甸縣 | 800 | 310 | 240 |
東港市 | 800 | 310 | 240 |
六、錦州市 | 800 | 480 | 330 |
凌海市 | 800 | 280 | 200 |
義縣 | 800 | 280 | 200 |
北鎮(zhèn)市 | 800 | 280 | 200 |
黑山縣 | 800 | 280 | 200 |
七、營口市 | 800 | 480 | 330 |
蓋州市 | 800 | 480 | 330 |
大石橋市 | 800 | 480 | 330 |
鲅魚圈區(qū) | 800 | 480 | 330 |
老邊區(qū) | 800 | 480 | 330 |
八、阜新市 | 800 | 480 | 330 |
阜蒙縣 | 800 | 260 | 260 |
彰武縣 | 800 | 260 | 260 |
九、遼陽市 | 800 | 480 | 330 |
遼陽縣 | 800 | 480 | 330 |
燈塔市 | 800 | 480 | 330 |
弓長嶺區(qū) | 800 | 480 | 330 |
十、鐵嶺市 | 800 | 480 | 330 |
開原市 | 800 | 350 | 240 |
調(diào)兵山市 | 800 | 350 | 240 |
西豐縣 | 800 | 350 | 240 |
清河區(qū) | 800 | 350 | 240 |
十一、朝陽市 | 800 | 480 | 330 |
朝陽縣 | 800 | 480 | 330 |
建平縣 | 800 | 480 | 330 |
喀左縣 | 800 | 480 | 330 |
北票市 | 800 | 480 | 330 |
凌源市 | 800 | 480 | 330 |
十二、盤錦市 | 800 | 480 | 330 |
盤山市 | 800 | 480 | 330 |
大洼縣 | 800 | 480 | 330 |
十三、葫蘆島市 | 800 | 480 | 330 |
建昌縣 | 800 | 480 | 330 |
南票區(qū) | 800 | 480 | 330 |
連山區(qū) | 800 | 480 | 330 |
龍港區(qū) | 800 | 480 | 330 |
興城市 | 800 | 480 | 330 |
十四、昌圖縣 | 800 | 480 | 330 |
十五、綏中縣 | 800 | 480 | 330 |
二、差旅費報銷范圍
1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。
差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。
三、差旅費報銷流程
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。
四、差旅費報銷注意事項
1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。
5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責人簽批后,報學院、學校分管領(lǐng)導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔。